Facturación para Vendedores de Amazon FBA en España
Vender con Amazon FBA (Fulfillment by Amazon) tiene una ventaja enorme: Amazon almacena, empaqueta y envía tus productos por ti. Pero esa comodidad logística viene con una complejidad fiscal que muchos vendedores subestiman, especialmente cuando Amazon distribuye tu stock entre almacenes de varios países europeos.
Por qué Amazon FBA complica la facturación
Cuando usas FBA con el Programa de Logística de Amazon paneuropea, tus productos pueden almacenarse en Alemania, Francia, Polonia, Italia o España según la demanda. Cada vez que tu mercancía se mueve entre países para almacenarse, eso puede generar una operación asimilada a una entrega intracomunitaria, con obligación de darte de alta a efectos de IVA en esos países. Esto es distinto de una tienda que solo vende desde un almacén en España.
El informe de transacciones de Amazon no es tu contabilidad
Amazon te ofrece informes muy detallados de ventas, comisiones y logística, pero no genera automáticamente las facturas fiscales que necesitas emitir en España, ni te dice en qué países estás obligado a registrarte a efectos de IVA. Esa interpretación fiscal y la emisión de facturas correctas sigue siendo tu responsabilidad como vendedor.
OSS, IOSS y almacenes en varios países
Si vendes a consumidores en la UE desde stock almacenado en España y superas los 10.000 euros anuales en ventas intracomunitarias, aplicas el régimen OSS. Pero si Amazon almacena tu stock en varios países (típico en FBA paneuropeo), es posible que necesites darte de alta a efectos de IVA en cada país de almacenamiento, independientemente del umbral OSS, porque las transferencias de stock entre almacenes se tratan como operaciones intracomunitarias propias.
Comisiones de Amazon y su tratamiento fiscal
Las comisiones de venta, de gestión logística (FBA) y de almacenaje son gastos deducibles de tu actividad. Es habitual que Amazon factura estos servicios desde Luxemburgo, lo que implica inversión del sujeto pasivo en tu declaración de IVA: tú mismo declaras el IVA de ese servicio recibido, en lugar de que te lo repercuta Amazon.
Cómo ordenar tu facturación de Amazon FBA con Clientum
Dado el volumen de pedidos que suele manejar un vendedor FBA, automatizar la generación de facturas a partir de tus ventas —con el IVA correcto según el régimen que te aplique— es la única forma realista de mantener tu contabilidad al día sin dedicarle horas cada semana.
Es probable si Amazon almacena tu stock en distintos países; consulta con tu asesor fiscal tu caso concreto, ya que depende de dónde se ubique tu inventario.
Amazon suele facturar sus servicios desde Luxemburgo, lo que normalmente implica inversión del sujeto pasivo en lugar de IVA español directo.
Sí, cada venta debe quedar reflejada en una factura correctamente emitida, aunque el volumen sea alto y gestiones el proceso de forma automatizada.
Desde el momento en que superas los 10.000 euros anuales en ventas intracomunitarias a distancia, debes empezar a aplicar el IVA del país de destino en las ventas siguientes.
Conclusión
La logística de Amazon FBA te ahorra tiempo operativo, pero no resuelve tu facturación fiscal. Cuanto antes automatices la emisión de facturas a partir de tus pedidos, menos margen de error tendrás en tu declaración de IVA. En Clientum puedes gestionar la facturación de tu negocio Amazon FBA de forma ordenada. Solicita una demo y compruébalo.
Fotografía: Polina Tankilevitch / Pexels.



